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貴陽專項審計報告資料

更新時間:2025-10-06 [舉報]

合同執(zhí)行期間項目各項經(jīng)濟指標完成情況
1.資金到位情況
2.資金支出情況
3.項目各項經(jīng)濟指標完成情況
(1)項目實現(xiàn)銷售收入情況(按年度分列)
(2)項目成本情況
(3)項目繳納稅金情況
(4)項目應承擔的期間費用
(5)項目實現(xiàn)利潤

審計報告是注冊會計師對財務報表是否在所有重大方面按照財務報告編制基礎編制并實現(xiàn)公允反映發(fā)表實際意見的書面文件,因此,注冊會計師應當將已審計的財務報表附于審計報告之后,以便于財務報表使用者正確理解和使用審計報告,并防止被審計單位替換、更改已審計的財務報表。

注冊會計師應當根據(jù)由審計證據(jù)得出的結論,清楚表達對財務報表的意見。注冊會計師一旦在審計報告上簽名并蓋章,就表明對其出具的審計報告負責。

會計報表審計 :各類企業(yè)年度會計報表和企業(yè)中期報表審計,常規(guī)業(yè)務審計主要用于提供給公司股東、上級單位或有關主管部門。
財務收支審計 :各類企業(yè)年度報表、中期報表的債權債務以及收入和支出的審計。
事業(yè)單位審計:各類事業(yè)單位的年終財務報告,按照《事業(yè)單位會計制度》進行審計,以確認其財務報告的真實性、有效性、合法性提供給本事業(yè)單位或上級單位備用。

司法鑒定審計:各類企業(yè)或個人在訴訟中接受法院、檢察院、或當事人的委托,對涉及訴訟的經(jīng)濟事項或其他事項的過程、結果進行專項審計,并出具具有法律認可的審計報告。
專項審計:各類企業(yè)單位、事業(yè)單位或上級主管部門,或因特殊利益、其他有關經(jīng)濟情況委托對其某方面進行的專項審計,并出具審計報告提供給委托方。

本事務主營審計服務、能進行包括財務報表審計、公司內(nèi)部審計、專項審計、匯算清繳、稅務清算、等在內(nèi)的各種審計服務,是一家技能、完善、綜合性強的會計師事務所。本事務所有將通過簡單、、價格優(yōu)惠、的產(chǎn)品優(yōu)勢,更好的定位并完善客戶需求!

公司財務報表審計主要審查哪些內(nèi)容
1、資產(chǎn)負債表審計
審查內(nèi)容有∶
(1)檢查資產(chǎn)負債表是否按照會計制度規(guī)定的科目及格式編制,復算報表各項之間的鉤稽關系。
(2)將本期資產(chǎn)負債表各項目數(shù)字與期或各期相比,查明有無變動較大或異常情況;同時,檢查資產(chǎn)負債表與其他報表的鉤稽關系,并進行復算核對。
(3)全面核對資產(chǎn)負債表項目與總帳科目或有關明細帳數(shù)字是否相符,以總帳的本期發(fā)生額及余額與其所屬明細賬各分類科目的本期發(fā)生額及余額之和相核對,檢查帳與帳之間的記錄是否相符。

損益表審計
需審查內(nèi)容有∶
(1)檢查損益表內(nèi)各項目填列是否完整,有無漏填、錯填;核對各項目數(shù)字之間的鉤稽關系。
(2)檢查損益表與其他報表的勾稽關系。
(3)核對損益表各項目數(shù)字與相關的總賬、明細賬數(shù)字是否相符。
(4)結合對成本費用、銷售收入、利潤分配等有關明細賬的檢查,核實成本費用、各項收入、投資收益和營業(yè)外收支等項教字是否準確
(5)結合對納稅調(diào)整的檢查,核實所得稅的計算是否正確,

本司長期出全國各地各種財務審計報告,價格實惠、、通過本司的審計還可以實現(xiàn)貴司價值的再創(chuàng)造,本司同時也是企業(yè)資源整合平臺,手里有近萬多家通過本司做的財務審計報告,可以通過本司平臺實現(xiàn)資源互補如業(yè)務合作、渠道合作、信息技術合作等等。

標簽:專項審計報告資料貴陽專項審計報告
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